财务审计岗位职责(通用20篇)

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财务审计岗位职责 篇1

1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

财务审计岗位职责(通用20篇)

2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

3、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

财务审计岗位职责 篇2

1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。

2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。

3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。

4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。

5、完成上级临时交办的任务。

财务审计岗位职责 篇3

1.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;

2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;

3.进行企业经营性分析,出具审计报告;

4.其他上级交代的工作。

财务审计岗位职责 篇4

1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;

2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;

3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;

4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;

5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;

6、完成领导交办的其他工作。

财务审计岗位职责 篇5

1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;

2、 编制内部审计年度工作计划;

3、 有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;

4、 组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;

5、 组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;

6、 协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;

7、 对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。

财务审计岗位职责 篇6

1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;

2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;

3、协助做好经济指标测算工作;

4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;

5、协助做好内控制度管理;

6、领导交办的其他工作。

财务审计岗位职责 篇7

1.全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;

2.为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。

3.监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;

财务审计岗位职责 篇8

1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。

财务审计岗位职责 篇9

1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

4、 完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

财务审计岗位职责 篇10

1. 配合财务总监区域酒店财务管理;

2. 制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

3. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况 ;

4. 参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;

5. 审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;

6. 管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;

7. 向管理决策层提供必要的数据信息及分析;

8. 完成上级交给的其他工作。

财务审计岗位职责 篇11

1. 具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;

2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;

3. 合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;

4. 负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;

5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。

财务审计岗位职责 篇12

1.全面负责公司财务工作;

2.财务工作流程的梳理以适应公司项目需要;

3.税务统筹规划;

4.及时出具各项财务报表;

5.为领导决策提供财务数据分析支持

财务审计岗位职责 篇13

1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;

2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;

3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;

4、能有效地指导低层级人员的工作。

财务审计岗位职责 篇14

1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

3、参与实施营销财务相关的专项审计

4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作

6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

财务审计岗位职责 篇15

1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核

2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析

3、依据费用管理规定,合理控制费用支出

4、 研究会计政策,制定财务管理制度

5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,

6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定 。

7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。

8、负责公司月度工资核算工作。

9、负责财务部日常管理工作。

财务审计岗位职责 篇16

1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;

2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。

3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;

4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;

5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;

6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;

7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管 

8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;

财务审计岗位职责 篇17

1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;

2.复核各项目公司制定的融资方案。

3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。

4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。

5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。

6. 组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。

7.完成公司领导交办的其它工作。

财务审计岗位职责 篇18

- 协助准备与战略规划相关的经营分析工作。

- 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;

- 收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;

- 协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;

- 合理分配工作,保证部门总体工作进度;

- 其他:协助完成上级分配的其他工作。

财务审计岗位职责 篇19

1、 执行审计部门的管理规范和各项制度;

2、 编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档;

3、 执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划;

4、 完成上级分派的各项专项审计工作;

5、 登记各类日常工作台账;

6、 负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项;

7、完成领导交办的其他工作。

财务审计岗位职责 篇20

1、参与开展公司内部控制评审与优化。

2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

4、不定期地进行专项审计和专案审计。

5、公司内部规章管理制度监督执行。

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